臺安縣人大2022年度決算-人大政協-臺安縣人民政府

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    臺安縣人大2022年度決算
    時間:2023-09-27 11:02來源:作者:點擊:

    目    錄

     

    第一部分    臺安縣人大概況

    一、主要職責

    二、決算單位構成

    第二部分    臺安縣人大2022年度決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

     

    第三部分    臺安縣人大2022年度決算情況說明

    第四部分    附件

    第五部分    名詞解釋

     

    第一部分 臺安縣人大概況

     

    一、主要職責

    (一)憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議決定的遵守和執行。

    (二)領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。

    (三)召集本級人民代表大會會議。

    (四)討論、決定本行政區域內政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。

    (五)根據本級人民政府的建議,決定對本行政區域內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。

    (六)監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。

    (七)撤銷下一級人民代表大會的不適當的決議。

    (八)撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令。

    (九)在縣人民代表大會閉會期間,決定副縣長的個別任免;在縣人民政府縣長、人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔任職務的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領導人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務委員會備案。

    (十)根據主任會議的提請,任免縣人大常委會辦公室和各工作委員會主任、副主任;根據縣人民政府縣長的提名,決定縣人民政府辦公室主任、各序列局局長的任免。

    (十一)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

    (十二)在縣人民代表大會閉會期間,決定是否接受縣人民代表大會常務委員會組成人員和縣人民政府領導人員、人民法院院長、人民檢察院檢察長提出的辭職,常務委員會決定接受辭職后,報縣人民代表大會備案,其中接受縣人民檢察院檢察長辭職,應報上一級人民檢察院檢察長提請該級人民代表大會常務委員會批準。

    (十三)在縣人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

    (十四)決定授予地方的榮譽稱號。

    三、決算單位構成

    納入臺安縣人大2022年決算編制范圍的二級預算單位包括: 

    臺安縣人大機關

     

    第二部分 臺安縣人大2022年度決算公開報表

    臺安縣人大-決算公開表格(超鏈接)

     

    第三部分 臺安縣人大2022年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計648.64萬元,包括:

    1.財政撥款收入648.64萬元,占收入總計的100 %,其中:一般公共預算財政撥款收入648.64萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。

    2.上級補助收入0萬元。

    3.事業收入0萬元。

    4.經營收入0萬元。

    5.附屬單位上繳收入0萬元。

    6.其他收入0萬元。

    7.使用非財政撥款結余0萬元。

    8.年初結轉和結余0萬元。

    與上年相比,本年收入減少66.25萬元,降低9.27%。主要原因:2021年有年初結轉和結余67.16萬元2022年年初結轉和結余為0。

    (二)支出總計648.64萬元,包括:

    1.基本支出619.06萬元,占支出總計的95.44%,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:一般公共預算財政撥款基本支出中包括:工資福利支出460.11萬元,對個人和家庭的補助支出42.15萬元,商品和服務支出87.20萬元,資本性支出29.60萬元。

    2.項目支出29.58萬元,占支出總計的4.56%。主要包括人大會議支出19.45萬元,代表工作支出10.13萬元。

    3.上繳上級支出0萬元。

    4.經營支出0萬元。

    5.對附屬單位補助支出0萬元。

    (三)年末結轉和結余0萬元

    與上年相比,今年結轉結余減少67.16萬元,降低100 %。主要原因:2021年年初結轉和結余67.16萬元2022年年初結轉和結余為0。

    二、財政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2022年度財政撥款支出648.64萬元,其中:基本支出619.06萬元,項目支出29.58萬元。與上年相比,財政撥款支出減少66.25萬元,降低9.27%。與年初預算相比,2022年財政撥款支出完成年初預算的159.24%。其中:基本支出完成年初預算的170.85%,項目支出完成年初預算的65.73%。

    二)一般公共預算財政撥款支出情況

    2022年度一般公共預算財政撥款支出648.64萬元,按支出功能科目分:一般公共服務支出495.65萬元,占76.41%;社會保障和就業支出102.43萬元,占15.79%;衛生健康支出17.29萬元,占2.67%;住房保障支出33.27萬元,占5.13%。

    1. 一般公共服務支出495.65萬元,包括:

    (1)行政運行466.07萬元,主要是機關人員工資及辦公經費等支出。

    (2)人大會議19.45元,主要是人代會期間發生的各項費用支出。

    (3)代表工作10.13萬元,主要是開展代表“三察”活動及代表培訓等相關費用支出。

    2. 社會保障和就業支出102.43萬元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休37.90萬元,主要是單位離退休人員的取暖費補貼等支出。

    (2)機關事業單位基本養老保險繳費支出42.45萬元,主要是單位為職工繳納的養老保險支出。

    (3)機關事業單位職業年金繳費支出22.08萬元。主要是單位為職工繳納的職業年金支出。

    3.健康衛生支出17.29萬元,包括:

    (1)行政單位醫療17.29萬元,主要是單位為職工繳納的醫療保險支出。

    4. 住房保障支出33.26萬元,包括:

    住房公積金33.26萬元,主要是單位為職業繳納的住房公積金支出。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出情況

    無此項資金。

     

    (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況

    無此項資金。

     

    三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

    2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.68萬元,完成年初預算數的100 %。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費9.68萬元。2022年度“三公”經費支出比2021年減少42.52萬元,下降81.46%,主要是2021年度購置公務用車兩輛等原因。

    1.因公出國(境)費0萬元,2022年參加出國(境)團組0個,累計0人次。與上年相比無變化。

    2.公務接待費0萬元,2022年國內公務接待累計0批次,0人,0萬元。與上年相比無變化。

    3. 公務用車購置及運行費9.68萬元,占“三公”經費支出的100%,完成年初預算數的100 %,比上年減少42.52萬元,下降81.46%,主要是2021年度購置公務用車兩輛等原因。

    公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。

    公務用車運行維護費9.68萬元,主要用于公務用車保險、加油、維修、年檢及高速通行費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量3輛。

    四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2022年度一般公共預算財政撥款基本支出619.06萬元,其中:人員經費502.26萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費116.80萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2022年機關運行經費支出116.80萬元,比2021年增加16.25萬元,增長16.16%,主要原因:一是增加7名勞務派遣人員的委托業務費支出;二是購置辦公設備支出。

    (二)政府采購支出情況

    2022年政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元0,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況

    截至2022年12月31日,共有車輛3輛,其中:一般公務用車3輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

    (四)預算績效工作開展情況

    1.績效評價工作開展情況。

    本單位沒有項目預算,不涉及項目績效評價。

    組織對本單位開展整體績效自評,涉及資金407.34萬元,自評平均分86.56分。《部門(單位)整體績效自評表》見附件。

    2. 項目績效自評結果。

    本單位沒有項目預算,不涉及項目自評。

    3. 部門評價結果。

    本單位沒有項目預算,不涉及此項內容。

    4.財政評價結果。

    本單位沒有項目預算,不涉及此項內容。

     

    第四部分      附    件

    部門(單位)整體績效自評表
    (2022年度)
    部門(單位)名稱001001臺安縣人民代表大會常務委員會本級-210321000
    部門年初預算收入金額(萬元)407.34
    部門年初預算支出金額(萬元)407.34
    年度主要任務對應項目項目下達金額(萬元)項目執行金額(萬元)項目執行率分值得分
    人大專項業務經費25.009.9539.81%103.98
    大型會議費20.009.6748.38%104.83
    部門預算基本支出人員經費545.72544.999.85%109.98
    部門預算基本支出公用經費21.3216.5777.72%107.77
    年度目標年初總體目標全年完成情況
    監督本級人民政府,人民法院和人民檢察院的工作,聯系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申述和意見.目標任務已完成。通過開展“三察”工作,認真完成本年度對“一府一委兩院”的工作監督,組織開展代表聯系群眾活動,認真聽取民聲民意,及時向縣委縣政府提出意見和建議,并認真跟蹤督辦落實。
    績效指標一級指標二級  指標三級指標運算符號指標值度量單位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改進措施
    經費保障原因分析制度保障原因分析人員保障原因分析硬件條件保障原因分析其他原因分析
    履職效能重點工作履行情況重點工作辦結率=100%10013.53.5





    整體工作完成情況總體工作完成率=100%10013.33.3





    工作完成及時率=100%10013.33.3





    工作質量達標率=100%10013.33.3





    基礎管理依法行政能力
    管理規范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)13.33.3





    綜合管理水平
    管理規范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)13.33.3





    預算執行預算執行效率預算執行率=100%10011.61.6





    預算調整率<=5%511.61.6





    結轉結余變動率<=0%011.81.8





    管理效率預算編制管理預算績效目標覆蓋率=100%10010.70.7





    預算監督管理預決算公開情況
    全部公開
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    預算收支管理預算支出管理規范性
    管理規范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    預算收入管理規范性
    管理規范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    財務管理內控制度有效性
    制度有效
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)10.70.7





    資產管理固定資產利用率=100%10010.70.7





    業務管理政府采購管理違法違規行為發生次數=0010.80.8





    運行成本成本控制成效“三公”經費變動率<=0%012.52.5





    在職人員控制率<=100%10012.52.5





    社會效應社會公眾滿意度人民群眾出行總體滿意度>=90%9011010





    主管部門滿意度上級主管部門滿意度>=90%9011010





    可持續性體制機制改革創新監督一府一委兩院模式
    合格規范
    全部或基本達成預期指標100%-80%(含)155





    總評價得分86.56

     

    第五部分    名詞解釋

     

    1.財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

    2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

    3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

    12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

    14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    17.一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(類)財政事務(款)財政國庫業務(項):反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。

    19.一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設支(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

    20.一般公共服務(類)財政事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

    21.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

    22.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

    23.科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

    25.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

    26.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

    27.醫療衛生(類)其他醫療衛生支出(款)其他醫療衛生支出(項):反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。

    28.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

    29.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸的補貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(類)工業和信息產業監管支出(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

    31.商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務支出(項):反映其他用于商業流通事務方面的支出。

    32. 商業服務業等事務(類)商業流通事務(款)其他涉外發展服務支出(項):反映其他用于涉外發展服務方面的支出。

    33. 國土資源氣象等事務(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

    34.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

    36.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    37.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

     

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