臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算-人民團(tuán)體-臺(tái)安縣人民政府

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    臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算
    時(shí)間:2020-11-11 09:34來(lái)源:作者:點(diǎn)擊:

     目    錄

     

    第一部分    臺(tái)安縣婦聯(lián)概況

    一、主要職責(zé)

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分    臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算報(bào)表

    一、2019年度收入支出決算表

    二、2019年度收入決算表

    三、2019年度支出決算表

    四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表

    五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     

    第三部分    臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    第四部分    名詞解釋

     

    第一部分 臺(tái)安縣婦聯(lián)概況

     

    一、主要職責(zé)

    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)婦女政策的法律、法規(guī)。

    2、制定縣婦女工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。

    3、宣傳有關(guān)法律、法規(guī),促進(jìn)社區(qū)內(nèi)法制教育,依法維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

    4、加強(qiáng)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦女組織建設(shè),認(rèn)真聽(tīng)取各級(jí)組織對(duì)婦聯(lián)工作的建議和要求,完善婦女工作。

    5、認(rèn)真接待和受理婦女群眾的來(lái)信、來(lái)訪案件。

    6、加強(qiáng)對(duì)婦女群眾思想教育,提倡“四自精神”。

    7、完成好縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作,組織檢查、考核婦聯(lián)工作。

    8、普及家庭教育知識(shí),開(kāi)展“文明家庭”創(chuàng)建活動(dòng)。

    9、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    納入臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:臺(tái)安縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)。

     

    第二部分 臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表


    (點(diǎn)擊這里查看)

     

    第三部分 臺(tái)安縣婦聯(lián)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入支出決算總體情況

    (一)收入總計(jì)72.5萬(wàn)元,包括:

    1.財(cái)政撥款收入71.85萬(wàn)元,占收入總計(jì)的99.1%,其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入68.65萬(wàn)元,政府性基金收入3.2萬(wàn)元。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

    3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

    5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

    6.其他收入0萬(wàn)元。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.65萬(wàn)元。

    與上年相比,本年收入增加8.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.57%。主要是人員工資增加和辦公經(jīng)費(fèi)增加。

    (二)支出總計(jì)70.74萬(wàn)元,包括:

    1.基本支出68.34萬(wàn)元,占支出總計(jì)的96.61%主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中包括:工資福利支出45.41萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出19.33萬(wàn)元。資本性支出0.98萬(wàn)元。

    2.項(xiàng)目支出2.4萬(wàn)元。占支出總計(jì)的0.34% 主要包括社會(huì)福利的彩票公益金等業(yè)務(wù)支出。

    3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

    4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

    5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

    與上年相比,本年支出增加6.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.81%,主要是公用經(jīng)費(fèi)增加。

    (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬(wàn)元

    主要是專(zhuān)項(xiàng)資金,專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)沒(méi)來(lái)得及開(kāi)展等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.11萬(wàn)元,主要原因:專(zhuān)項(xiàng)資金,專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)沒(méi)來(lái)得及開(kāi)展等原因形成的結(jié)余。

    二、財(cái)政撥款支出決算情況

    (一)總體情況

    2019年度財(cái)政撥款支出70.74萬(wàn)元,其中:基本支出68.34萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2.4萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出6.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.81。與年初預(yù)算相比,2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%。

    (二)具體情況

    2018年度財(cái)政撥款支出70.74萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:一般公共服務(wù)支出58.37萬(wàn)元,占82.51%;社會(huì)保障和就業(yè)支出6.55萬(wàn)元,占9.26%;衛(wèi)生健康支出1.4萬(wàn)元,占1.98%;住房保障支出2.02萬(wàn)元,占2.86%;其他支出2.4萬(wàn)元,占3.34% 。

    1. 一般公共服務(wù)支出出58.37萬(wàn)元,包括:

    (1)行政運(yùn)行48.66萬(wàn)元。主要用于單位職工的工資及辦公經(jīng)費(fèi)支出。

    (2)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出9.71萬(wàn)元。

    2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出6.55萬(wàn)元,包括:

    (1)歸口管理的行政單位離退休2.6萬(wàn)元。單位退休人員的取暖費(fèi)補(bǔ)貼。

    (2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.95萬(wàn)元。主要是單位為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

    3. 衛(wèi)生健康支出1.4萬(wàn)元,包括:

    (1)行政單位醫(yī)療1.4萬(wàn)元,用于單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

    4.住房保障支出2.02萬(wàn)元,包括:

    (1)住房公積金2.02。

    5.其他支出2.4萬(wàn)元,包括:

    其他支出2.4萬(wàn)元,主要是用于社會(huì)福利的彩票公益金等支出。

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

    2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.84萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2018年增加1.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.97%,主要是我單位車(chē)輛今年發(fā)生維修費(fèi)用及用油款等原因。

    1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,2019年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)與上年比無(wú)變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,2019年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2019年公務(wù)接待費(fèi)與上年比無(wú)變化。

    3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.84萬(wàn)元,比上年增加1.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.97%,主要是我單位車(chē)輛今年發(fā)生維修費(fèi)用及用油款等原因。

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.84萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出68.34萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)48.04萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)20.3萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.3萬(wàn)元,比2018年減少13.51萬(wàn)元,降低40.91%,主要原因是節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)支出。

    (二)政府采購(gòu)支出情況

    2019年婦聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    截至2019年12月31日,共有車(chē)輛1輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

     2019年婦聯(lián)項(xiàng)目支出沒(méi)有需要績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目,并且無(wú)全縣重點(diǎn)績(jī)效考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

     

    第四部分 名詞解釋

     

    1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

    3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

    6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

    7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

    12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

    14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    15.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

    17.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

    18.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

    19.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè)支(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

    20.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

    21.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

    22.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    23.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科技方面的支出。

    24.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    25.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

    26.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

    27.醫(yī)療衛(wèi)生(類(lèi))其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

    28.農(nóng)林水事務(wù)(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

    29.交通運(yùn)輸(類(lèi))石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

    30.資源勘探電力信息等事務(wù)(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

    31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

    32. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類(lèi))商業(yè)流通事務(wù)(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

    33. 國(guó)土資源氣象等事務(wù)(類(lèi))國(guó)土資源事務(wù)(款)其他國(guó)土資源事務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

    34.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    35.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

    36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


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